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ISO14001认证介绍,ISO14001认证基本要求及ISO14001认证注意事项

人气浏览: (2774) 发布时间: [2022-05-20]
        ISO 14001作为ISO国际标准升版进程的排头兵,将率先于2015年2月发布FDIS版本。在可持续发展行业范畴内,环境管理同样面临着诸多相关领域或相关方的配合需求与交叉完善机制。这也将是新版ISO 14001极具有第三代标准特征的整合思维和风险思维的强势体现。
        ISO14001作为世界范围内应用最广的环境管理标准,目前正在修订中,其更新版将于2015年年初完成。250,000多个组织通过了ISO 14001的认证。为始终保持与时俱进,确保各组织能够实现可持续发展,此版本需考虑大量相关问题。
        ISO14001认证应达到的基本要求如下:
        1、组织应建立符合ISO14001标准要求的文件化环境管理体系,在申请认证之前应完成内部审核和管理评审,并保证环境管理体系的有效、充分运行三个月以上;
        2、组织应向认证机构提供环境管理体系运行的充分信息,对于多现场应说明各现场的认证范围、地址及人员分布等情况,认证机构将以抽样的方式对多现场进行审核; 
        3、组织自建立环境管理体系开始,应保持对法律法规符合性的自我评价,并提交组织的三废监测报告及一年以来的守法证明。在不符合相关法律法规要求时应及时采取必要的纠正措施; 
        4、ISO14001审核是一项收集客观证据的符合性验证活动,为使审核顺利进行,组织应为认证机构开展认证审核、跟踪审核、监督审核、复审换证以及解决投诉等活动做出必要的安排,包括文件审核、现场审核、调阅相关记录和访问人员等各个方面;
        5、组织获证后,应遵守认证机构的有关要求,在进行宣传时应仅就获准认证的范围作出申明,并遵守认证机构有关认证证书及认证标志使用规定.在监督审核时认证机构将对认证证书及标志的使用情况进行审核; 
        6、当组织的环境管理体系出现变化,或出现影响环境管理体系符合性的重大变动时,应及时通知认证机构;认证机构将视情况进行监督审核、换证审核或复审以保持证书的有效性; 

        7、组织应向认证机构提供有关与相关方信息沟通和投诉的记录,以及采取纠正措施的记录。


        ISO14001认证审核注意事项如下:
        应急准备与响应
        1.未能针对潜在的重要环境因素制定对应的应急计划,通常包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案;
        2.有制定应急计划/预案,但未展开相应的培训、演练;
        3.有进行应急演练,但对演练的效果、应急程序进行评价;
        4.应急预案执行后或演练后,未对应急程序进行评审,未及时对应急程序进行修订。 
        检测和测量
        1.对监测和测量的策划不足,未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率;
        2.未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量;
        3.未能提供对日常运行管理过程的监控记录;
        4.未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测,应进行至少一年一次的监测,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行;
        5.自有监测设备未定期进行校准或检定,如噪声测试仪、污水化验设备等;
        6.污水处理站未能提供对污水监测、化验的记录,或有监测但频率不符合文件规定的要求。
        合规性评价
        1.未形成“合规性评价控制程序”;
        2.未能提供合规性评价的证据,至少一年一次; 
        3.有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价,但对其他要求方面未进行合规性评价; 
        4.合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。
        14、不符合、纠正措施和预防措施
        1.发生环境不符合情况时,未及时进行处理(纠正);
        2.未识别采取纠正措施和预防措施的时机;
        3.对不符合未进行原因分析,纠正措施执行不到位,未能达到再发防止的目的;
        4.对潜在不符合未进行原因分析,预防措施不适宜,未能达到防止发生的目的;
        5.未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。
        内部审核
        1.未对年度内部审核进行策划,如在文件中规定,或形成年度内审计划;
        2.内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围;
        3.内审组成员的安排缺乏公正性,存在审核自己部门的情况;
        4.内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象;
        5.内审不符合报告有形成,但原因分析不到位,纠正措施未能针对原因制定,缺乏针对性;
        6.对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价;
        7.未形成内审报告;
        8.有内审报告,但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处,对于实现的环境绩效未进行评价。
        记录控制
        1.记录无法检索,无清单,无目录或其他检索方式; 
        2.记录的保存期限未规定,未按保存期限的要求予以保存; 
        3.记录保管不当,发生丢失、破损等现象。
        管理评审
        1.管理评审计划中评审内容不全,如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等; 
        2.管理评审输入信息不足,缺乏相关资料/证据; 
        3.管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动; 
        4.管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果; 
        5.管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求; 
        6.管理评审后续措施的实施情况无记录,无效果验证。

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